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企業內部審計及內部控制與財務風險管理高級研修班 杭州:2025年07月12日
為幫助企業風險管理人員和內部審計人員系統掌握內部控制的重點難點問題,加強企業內部控制建設,有效防范企業風險。本次研修班邀請國內著名內部控制實戰專家與會進行詳細、系統、精辟的解讀與釋疑。我們鄭重承諾將以一流的會議組織和服務、良好的品牌和聲譽舉辦好這次會議,希望受邀請單位充分重視,積極參與。課程大綱:第一部分:內部控制與風......
內部審計標準化流程和實戰技巧 杭州:2025年07月15日
一、新格局、新形態下內審的定位1、揭開內審“真面目”,樹立正確的內審觀念2、企業內部審計的內涵、功能和變遷3、思想上如何成為合格的 ”內審人“?——審計人員心態剖析4、專業能力上如何成為合格的 ”內審人“?—&m......
企業內部審計與反舞弊實務操作 杭州:2025年08月08日
掌握舞弊定義及反舞弊的方法了解查處舞弊的工具和方法,通過案例學習具體技巧理解內部審計部門的定位及未來轉變了解內審人員能力模型和職業發展通路掌握內部審計標準化流程和注意事項學習先進企業的審計和反舞弊經驗,并能運用到實際工作中適用對象:企業內部審計、內部控制部門、紀檢監察部門負責人,從事內部審計、內部控制、紀檢監察實務操作......
洞察風險、價值展現,管控視角下的內部審計實務 上海:2025年06月06日
【重塑職能】了解現代內部審計人員角色變化帶來的挑戰,清晰內審角色新的定位【流程梳理】內部審計流程與關鍵節點梳理,有效提升內審效率【案例實踐】真實案例反思,圍繞不同審計目的,確定審計重點,設計審計程序課程大綱08:30 入場及簽到09:00 課程開始,主持人致辭模塊一 企業內部審計的核心價值1. 為什么需要內部審計職能2......
供應、生產、銷售、物流管理一體化 上海:2025年06月18日
通過大量案例和實戰分析讓學員了解制造企業的供應鏈管理,并通過具體的實際工作方法和理念的共享,讓學員掌握如何改進和完善制造企業的供產銷一體化,如何通過跨部門的協作實現供應鏈一體化,主要內容涉及供應商管理、計劃管理、物料管理、倉儲管理、采購管理、訂單交付管理、預測管理等在內的“供應鏈”各個環節。課程......
項目中的采購管理 上海:2025年05月29日
項目采購完全不同于企業日常運營中的采購,以困難大,變化多,溝通累,控制難著稱。如何在特定的條件下和有限的時間內完成采購任務并保證低成本,高質量?對許多項目采購經理和成員來說,平衡質量,價格,交貨期和服務是一個巨大挑戰。本課程以實例演練和案例分析讓學員跳出項目采購中的誤區,以實現能夠隨著發展和變化控制各個要素,直至計劃執......