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企業內部審計及內部控制與財務風險管理高級研修班 杭州:2025年07月12日

第一部分:內部控制與風險管理一、企業內部控制的新特點和要求1、內部控制規范的整體結構2、內部控制規范的實施范圍3、內部控制規范的實施要求二、企業內部控制五大目標★戰略目標★營運目標★報告目標★資產目標★合規目標三、企業內部控制五大要素★內部環境★風險評估⊙風險控制與決策 ⊙風險應對 ⊙風險改進★控制活動⊙不相容職務分離......

通過財務三大報表分析甄別企業財務風險 杭州:2025年08月01日

第一模塊 經濟環境與行業利潤分析【開篇案例】從一個“大型石墨化工經貿公司”在2013年斥巨資投資大型石墨礦實體企業的案例得知投資老板的疑惑:為什么石墨經營市場發生了由賣方市場到買方市場的戲劇性變化;生意難做,業務量萎縮,這是怎么了?商海奮斗30年從未有的感覺“毛利率甚微;營業利潤率不......

企業內部審計及內部控制與財務風險管理實務訓練 上海:2025年06月06日

董事會、監事會成員;負責內部控制和內部審計部門的經理、主管;總經理、財務副總經理以及其他高級經營管理人員;財務總監、財務經理、財務主管、稅務經理、稅務主管、總帳會計、稅務會計等具體操作人士。課程收益通過系統學習使學員了解內部控制制度的框架,從而在實際工作中合理運用,有效規避風險,提高企業運營的安全性,同時深刻理解內部審......

企業內部審計及內部控制與財務風險管理高級培訓班 上海:2025年06月06日

內部審計篇一、內部審計的基本概念一、引言:解開你對內審的困惑(一)內部審計的概念1)概念2)目的3)內部審計與外部審計的比較(二)設置內審部門的考慮因素1)企業規模與經營的復雜性2)業務特點與風險控制3)提升內審部門的獨立性4)營造良好的內審環境的方法(三)內部審計的發展階段1)控制2)控制結構3)企業風險4)企業風險......

流程審計高級實務 上海:2025年06月03日

一、 流程審計概論◇ 流程審計的目的◇ 流程審計的范圍◇ 流程審計的維度和要素◇ 流程審計的方式二、 流程建設環境審計1、審計要素:* 領導的作用* 管理人員績效要求* 宣傳與培訓* 流程意識* 變革意識2、主要審計技術與方法:* 調查問卷法3、小組演練:流程建設環境審計三、 流程系統性和完整性審計1、審計要素:* 流......

全員營銷策略與營銷技能提升 上海:2025年08月06日

后疫情時代的市場寒冬凜冽,使企業的發展面臨著轉型升級和逆市下行的雙重挑戰,一些“先知先覺”的企業為強化企業盈利能力和核心競爭力,已經捷足先登開始嘗試和推行“全員營銷”,并已取得可喜成就。毫無疑問,“全員營銷”將成為企業在更加復雜多變競爭環境下贏得發......

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章從大-企業培訓師
章從大老師

中國人民大學MBA,中國注冊會計師(CPA),注冊稅務師(CPT),中國目前唯一縱橫“財...

曾國慶-企業培訓師
曾國慶老師

名課堂特聘講師,加拿大皇家大學工商管理碩士、香港國際商學院財務碩士研究生、江西財經職業技術學院客座教...