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內部審計實戰與技術方法創新 深圳:2025年05月29日
• 幫助學員了解以風險為導向審計的背后邏輯和理論知識• 幫助學員更好的掌握實施以風險導向為目標的內審工作• 賦能學員專業勝任能力,培養訓練有素的風控內審人課程對象• 負責反舞弊、內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員• 從事財務、內外部審計、風險管控以及紀檢監......
企業內部審計公開課 深圳:2025年06月06日
一.引言:解開你對內審的困惑,接觸你工作的無力感內部審計定義內部審計和外部審計區別內部審計的困惑內部審計人員的無助內部審計的特性二.如何快速地建立一支有效的內審團隊內審部門應處于企業組織結構的什么位置內部審計部門的工作范圍、重點以及作用與功效內審成員需要具備的才能內審成員的來源案例判斷-是否屬于內部審計范疇內審人員日常......
企業內部審計及內部控制與財務風險管理高級培訓班 深圳:2025年06月07日
內部審計篇一、內部審計的基本概念一、引言:解開你對內審的困惑(一)內部審計的概念1)概念2)目的3)內部審計與外部審計的比較(二)設置內審部門的考慮因素1)企業規模與經營的復雜性2)業務特點與風險控制3)提升內審部門的獨立性4)營造良好的內審環境的方法(三)內部審計的發展階段1)控制2)控制結構3)企業風險4)企業風險......
企業內部審計及內部控制與財務風險管理實務訓練 深圳:2025年06月21日
內部審計篇一、內部審計的基本概念(一)內部審計的概念1)概念2)目的3)內部審計與外部審計的比較(二)內部審計的發展階段1)控制2)控制結構3)企業風險4)企業風險管理流程(三)內部審計的角色1)監督者2)檢察員3)協助者4)咨詢師(四)內部審計過程1)理解期望2)分析經營狀況3)確認程序與風險4)分析程序與風險5)匯......
內部控制培訓 北京:2025年08月03日
第一單元 企業內部控制的概述內部控制的定義內部控制的演變過程內部控制的作用和機制內部控制的理念培育第二單元 企業內部控制五大目標戰略目標營運目標報告目標資產目標合法目標第三單元 企業內部控制五要素控制環境風險管理控制活動信息與溝通監控第四單元 企業各管理層內部控制職責董事會的內部控制職責管理層的內部控制職責風險管理人員......
最新政策下建筑施工企業成本、造價、合同、法務及增值稅五方精細化協同管理落地實戰 北京:2025年05月29日
國務院為建筑業印發頂層設計文件、 EPC強推、全過程工程咨詢、增值稅深化、清單計價規范修改……諸多新政發布, 都為建筑業企業(建設單位、房地產企業、施工企業等)帶來了前所未有的機遇,建筑業迎來了春天!然而在我國建筑業增速是GDP增速2~3倍的形勢下,作為承包方的施工企業卻因競爭加劇、利潤低下......