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西安企業內部控制培訓公開課

《企業內部控制體系建設與風險管控》高級研修班 西安:2025年08月12日

1.企業董事長、總經理、內部控制項目負責人及其他高級管理人員;2.上市公司董秘、監事、內部控制委員會負責人及其他高級管理人員;3.企業內審總監、內審經理、內審處長等內部審計部門負責人;4.企業總會計師、財務總監、財務部門轉崗從事內部審計的負責人;5.企業內控合規業務部門、信息化建設部門,推動企業“三重一大&......

《企業內部控制體系建設與風險管控》高級研修班 銀川:2025年06月03日

(一)國務院國資委最新內控監管要求解讀與實踐1、《關于加強中央企業內部控制體系建設與監督工作的實施意見》解讀2、國資內控監管最新要求對內部控制、風險管理與合規的影響3、基于國資內控監管最新要求下國有企業風險點剖析4、內控、風險、合規、審計大融合思路和方法5、內部控制實踐經驗總結與再認識(二)具體業務內部控制建設流程與方......

企業內部控制與風險管理-劉慶華老師 成都:2025年06月07日

內部控制與風險管理都是注重于發展戰略、市場運行、財務管理、法律規范以及經營管理等方面的內容。實際上,風險管理與內部控制的內容是相互交叉、相互融合的,二者相輔相成、密不可分。然而如何做到雙管齊下,許多企業仍存在以下困惑——內控內審是只是財務部的事情嗎?簽字流程/授權流程 如何設置才合理?企業舞弊事......

企業內部控制體系的構建 成都:2025年07月16日

財務總監、審計總監、質量總監等高級管理人員負責財務管理、內部控制和內部審計的部門經理、主管人員質量管理、生產管理及其他相關職能部門的經理和主管人員課程收益掌握先進的內部控制、風險管理、職業舞弊及內部審計等理論深刻理解內部控制與業務系統的關系,提高內控人員與業務部門的溝通銜接能力提升管理層對內部控制自我評估的能力,建立有......

學習標桿地產全價值鏈成本精細化管控實戰、暨剖析成本策劃促進部門協同大價值提升策略 深圳:2025年06月14日

全球疫情爆發前,地產行業利潤空間較大,一些房企成本管理并沒有得到足夠的重視,普遍存在“重營銷、輕成本”情況。甚至由于運營管理能力不足,項目拖期、財務和管理費用不斷上升,導致企業利潤不斷缺失。 “利潤==銷售收入-成本費用”。三年全球疫情,行業利潤率急劇下滑,很多地產項目停......

RSP版權課:Solution Selling?高層銷售與大客戶銷售 上海:2025年06月12日

模塊一:大客戶銷售一、客戶分析1、檢查準備工作的內容,列出客戶主要的業務趨勢 – 識別當前的業務舉措和可能的新業務舉措2、檢視客戶的組織機構 – 分析記錄目前的客戶關系,關鍵的角色,人員覆蓋中可能的遺漏,提升客戶關系的目標二、定義當前的業務1、分析最近完成的項目,并總結由此帶給客戶的價值2、檢視......

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張嶂-企業培訓師
張嶂老師

張嶂博士 股權投資和法律專家 香港中文大學法律學院 法學博士 現任:深圳深港國際金融研究院 執行院長...

章從大-企業培訓師
章從大老師

中國人民大學MBA,中國注冊會計師(CPA),注冊稅務師(CPT),中國目前唯一縱橫“財...