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企業內部審計及內部控制與財務風險管理高級研修班 杭州:2025年07月12日
為幫助企業風險管理人員和內部審計人員系統掌握內部控制的重點難點問題,加強企業內部控制建設,有效防范企業風險。本次研修班邀請國內著名內部控制實戰專家與會進行詳細、系統、精辟的解讀與釋疑。我們鄭重承諾將以一流的會議組織和服務、良好的品牌和聲譽舉辦好這次會議,希望受邀請單位充分重視,積極參與。課程大綱:第一部分:內部控制與風......
企業內部審計及內部控制與財務風險管理實務訓練 上海:2025年06月06日
董事會、監事會成員;負責內部控制和內部審計部門的經理、主管;總經理、財務副總經理以及其他高級經營管理人員;財務總監、財務經理、財務主管、稅務經理、稅務主管、總帳會計、稅務會計等具體操作人士。課程收益通過系統學習使學員了解內部控制制度的框架,從而在實際工作中合理運用,有效規避風險,提高企業運營的安全性,同時深刻理解內部審......
企業內部審計及內部控制與財務風險管理高級培訓班 上海:2025年06月06日
董事會、監事會成員;負責內部控制和內部審計部門的經理、主管;總經理、財務副總經理以及其他高級經營管理人員;財務總監、財務經理、財務主管、稅務經理、稅務主管、總帳會計、稅務會計相關人員等。課程收益:通過系統學習使學員了解內部控制制度的框架,從而在實際工作中合理運用,有效規避風險,提高企業運營的安全性,同時深刻理解內部審計......
企業內部審計及內部控制與財務風險管理 上海:2025年07月11日
企業負責人和企業戰略決策負責人、財務會計負責人等。課程大綱財務分析部分一:財務分析框架和邏輯結構1.財務分析的方法初步總結—財務分析分析什么2.財務分析的八項基本原理3.財務分析的角度二:指標的分析和延伸1.經營政策和財務政策---財務的戰略表現和作用2.流動性分析的指標和延伸:營運資本的應用3.財務困境以......
房地產融資模式創新 上海:2025年06月09日
作為典型的高投入、高風險、高產出的資金密集型產業,房地產對金融市場具有天然的高度依賴,而發展滯后的房地產融資市場必然會拖累房地產業的健康發展。與此同時,為了應對融資困局,房地產業紛紛開始探求多元化的融資渠道,房地產融資也成為業內最受關注的話題。銀行貸款貸不到、企業上市條件達不到、民間借貸成本高風險大,還有什么融資渠道?......
策略供應鏈計劃與庫存優化 深圳:2025年06月07日
企業是否庫存水平高漲,缺貨率卻愈加頻繁企業是否急單引起插單,效率低下矛盾重重企業是否庫存周轉率低,資金需求高于同行是否面臨訂單批量越小,交付期越短的壓力是否安全庫存標準不變,從來沒有動態調整是否通用一種預測模型,缺乏分而治之策略采購生產銷售相互獨立,缺乏系統團隊協作課程收益了解供應鏈兩種戰略以及五種模式掌握產銷協調的七......