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上海風險防范培訓 廣州管理制度培訓 深圳流程改善培訓 蘇州風險規避培訓 北京合同風險培訓 上海企業運營培訓 廣州流程設計培訓 深圳制度建設培訓 蘇州企業風險管理培訓 北京應收賬款管理培訓 上海財務風險管理培訓 廣州流程體系建設培訓 深圳風險防范培訓 蘇州管理制度培訓 北京流程改善培訓 上海風險規避培訓 廣州合同風險培訓 深圳企業運營培訓 蘇州流程設計培訓 北京制度建設培訓 上海企業風險管理培訓 廣州應收賬款管理培訓 深圳財務風險管理培訓 蘇州流程體系建設培訓 北京風險防范培訓內部審計培訓公開課
內部審計暨數字化時代的風險、內控、合規、法務、一體化管理專題研修班 西安:2025年05月27日
習近平總書記在二十屆中央審計委員會第一次會議上強調指出,做好新時代新征程審計工作,必須苦練內功,堅持依法審計,做實研究型審計,打造經濟監督的“特種部隊”,更好發揮審計監督作用上聚焦發力,做到如臂使指、如影隨形、如雷貫耳。國有企業自2022年“合規管理強化年”以來,在合規管......
內部審計實戰與技術方法創新 深圳:2025年05月29日
第一模塊:新維度文書審核——突破審計項目• 文件分析檢驗概念與偽造文件的定義與條件Ø 檢驗程序、基本原理、檢驗技巧、檢驗工具Ø 鑒定真假公章、認識國家公章要求、特征Ø 鑒定真假發票、增值稅專票、普票、定額票、收據、小票、國外發票• 偽......
進出口活動風險內部審計與企業健康體檢分析 青島:2025年05月30日
一、進出口活動的風險類型與識別1、進出口活動的海關監管環節2、進出口通關申報業務中的主要風險點3、進出口檢驗檢疫業務中的主要風險點4、加工貿易保稅管理業務中的主要風險點5、減免稅業務使用處置中的主要風險點二、進出口內部審計制度和審計方法1、進出口活動內部審計制度建立2、進出口活動內部審計計劃安排3、進出口活動內部審計機......
企業內部審計及內部控制與財務風險管理高級培訓班 上海:2025年06月06日
通過系統學習使學員了解內部控制制度的框架,從而在實際工作中合理運用,有效規避風險,提高企業運營的安全性,同時深刻理解內部審計、財務風險管理與內部控制之間的關系,具體可以概括為以下幾點:一、通過生動的案例分析幫助學員建立對內部控制制度完整而系統的認識二、掌握快速診斷企業內部控制缺陷的方法,評價內部控制的效果并進行改進三、......
內部審計培訓內訓課程
風險導向的內部審計實務與技巧 主講:馬老師
課堂講授,穿插案例討論與分享。課程大綱:1.內部審計概述與最新發展-審計發展簡介內部審計的轉型與挑戰風險導向審計理念2.內部審計流程內部審計組織與計劃審計立項與授權審計準備初步調查指導和開展內部審計分析性程序及符合性測試實質性測試及詳細審查審計發現與設計建議向董事會和高層管理者報告3.內部審計常用方法審核法分析法訪談法......
房地產企業內部控制與內部審計實戰 主講:屠老師
第一講 房地產企業內部控制與內部審計體系概述 1.1. 房地產內控與內審的地位和作用 【案例】格林柯爾 冷得夠徹底 1.2.中國房地產企業內控與內審的現狀和存在的問題剖析 1.3. 中國上市公司內控現狀調查 1.3.1 我國上市公司內部控制的現狀 1.3.2 我國上市公司內部控制存在的問題 1.3.3 加強我國上市公司......
內部審計與反舞弊實務 主講:邱老師
企業內部審計、內部控制部門、紀檢監察部門負責人,從事內部審計、內部控制、紀檢監察實務操作的部門主管及一般員工。課程收益1、理解內部審計部門的定位及未來轉變;2、了解內審人員能力模型和職業發展通路;3、掌握內部審計標準化流程和注意事項;4、掌握舞弊定義及反舞弊的方法;5、了解查處舞弊的工具和方法,通過案例學習具體技巧;6......
企業內部審計實務與反舞弊 主講:夏老師
企業內部審計人員、財務人員、法務等相關人員【課程大綱】:開篇案例:傳統觀念里最難舞弊的貨幣資金造假案,成為18年底上市公司造假丑聞里又一批黑馬第一節 解開企業內部審計的困惑與無力1 如何保證內部審計的獨立性?1.1人員獨立1.2機構獨立1.3內部控制保障1.4國企尤其要注重黨對內審工作的領導2內部審計和內部控制的關系2......