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企業(yè)風險管理策略與精選舞弊案例解析

【課程編號】:MKT047621

【課程名稱】:

企業(yè)風險管理策略與精選舞弊案例解析

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:內部控制培訓

【時間安排】:2025年07月24日 到 2025年07月24日2800元/人

2024年08月08日 到 2024年08月08日2800元/人

2023年08月24日 到 2023年08月24日2800元/人

【授課城市】:蘇州

【課程說明】:如有需求,我們可以提供企業(yè)風險管理策略與精選舞弊案例解析相關內訓

【其它城市安排】:廣州

【課程關鍵字】:蘇州風險管理培訓,蘇州舞弊管理培訓

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課程介紹

舞弊,是企業(yè)不容忽視的管理風險。從政策到環(huán)境,從財務到運營,從管理到決策無不暗藏舞弊危機。

隨著全球資本市場的發(fā)展、信息技術的革命、競爭環(huán)境的變化,企業(yè)出現(xiàn)舞弊的機會與利益日益增大。日前,美國舞弊檢查師協(xié)會(ACFE)發(fā)布2018年度相關的報告中顯示,51%的案件都和賄賂以及腐敗相關。無疑,企業(yè)舞弊的治理變得尤為急迫與具有挑戰(zhàn)性。

財務部門作為企業(yè)的資產守護者,風險管理的把控者。在識別與預防舞弊工作中,您是否也在面臨以下難題:

— 審計人員總是匆忙“救火’,如何做到高效”防火“,有效的反舞弊機制如何搭建?

— 收入大幅增長卻不見經營性現(xiàn)金流入,銷售政策不斷加碼卻不見效果,銷售業(yè)務的舞弊行為如何審查?

— 采購往往被視為舞弊發(fā)生的重災區(qū),如何發(fā)現(xiàn)“暗箱操作”、“吃里扒外”的行為?

對此,本次課程,特邀國際知名會計師事務所資深咨詢合伙人,分享一線實戰(zhàn)干貨,從日常的舞弊手段、嚴重后果及防范策略著手,剖析企業(yè)風險管理、舞弊應對以及內控完善的典型案例。幫助您解決公司治理和內部控制的操作難點,從而降低風險,促進企業(yè)健康發(fā)展,

課程收益

深入剖析:20+親身經歷舞弊案件解析,自我診斷,供對癥下藥

有效工具:學會利用風險管理工具,提升風險管理的效率和效果

舞弊防范:國內常見舞弊表現(xiàn)形式,學會建設反舞弊體系的思路與方法

能力進階:強化內部控制管理理念,提升財務管理者的管控與合規(guī)能力

課程內容

08:30 入場及簽到

09:00 課程開始,主持人致辭

09:10 模塊一、風險管理篇:理解風險管理的意義

— 風險管理的概念

— 風險管理失敗企業(yè)案例和教訓

— 世界知名手機廠商陷入戰(zhàn)略迷途-戰(zhàn)略風險

— 【視頻教學分享】某餐飲品牌面臨加盟店管理失控-運營風險

— 在后疫情時期,如何有效利用風險管理管理工具來識別風險-涉及工具:風險地圖(Risk Map)

— 【案例練習】應用風險管理工具和評估手段,為某精密機床制造的中國子公司,評估有關內部控制風險管理的有效性。

模塊二、內控管理篇1:分析舞弊動機,探究常見舞弊形式

— 內控的概念以及與風險管理的關系

— 舞弊的主要表現(xiàn)形式

— 中國常見的舞弊特征

— 【互動討論】當前,企業(yè)又出現(xiàn)了哪些新的舞弊手段?

12:00 午餐

13:15 模塊二、內控管理篇2:精選企業(yè)舞弊案例解析與防范策略

涉及銷售、采購、經費、會計、人事、工程等經典舞弊案例分享

【案例1】:移花接木,子公司CEO私吞巨額外包費用

X公司高管將IT部門29名員工,全部作為外包服務商向公司提供服務。公司每年支付巨額外包服務費,高管在幕后收取回扣。

案例啟示:

— 內部員工串通舞弊

— 審批權限

【案例2】:偷天換日,虛假行程單報銷

X公司員工通過偽造機票行程單,虛增30%-50%的金額后向公司請款。

√案例啟示:

— 妥善管理部門間的灰色地帶

— 建立起機票審核機制,供應商實施定期評價

【案例3】:欲蓋彌彰,偽造銀行單據(jù)隱匿公司資產

X公司出納偽造“銀行對賬單”,并且煞有介事地制作銀行余額調節(jié)表。

√案例啟示:

— 財務報表結賬流程

— 權責分離

【案例4】:虛構交易,瞞天過海

X公司,某銷售擔當在公司內登錄了虛假客戶,造成商品發(fā)出后,應收賬款無法回收

√案例啟示:

— 執(zhí)行時有效的監(jiān)控

— 避免權責分配沖突

……

模塊三、走出黑洞:健全內控機制,隔絕舞弊溫床

強化內控效能,有效搭建反舞弊體系

【互動學習】優(yōu)化內控制度,搭建反舞弊體系

本小節(jié)講師將帶領學員,從上述模塊二中的舞弊案例來反思內部控制,進行討論與分析,總結如何建設企業(yè)反舞弊體系。

— 制度層面

— 執(zhí)行層面

— 定期評估層面

— 檢查清單

【學習形式】:小組討論、案例分析、匯總發(fā)言、講師點評、學員反思、總結梳理

— 【工具表單】:企業(yè)內控檢查清單

17:00 課程結束

姚老師

姚老師具有超過15年管理咨詢經驗,現(xiàn)為國際知名會計師事務所管理咨詢合伙人。此前,姚老師曾就職于兩家四大會計師事務所的審計以及咨詢部門,為眾多世界500強企業(yè)提供企業(yè)全面風險管理、內部控制與合規(guī)、流程和組織結構再造、共享服務中心建設、機器人流程自動化等咨詢服務,姚老師服務客戶范圍涉及醫(yī)藥及健康、高端制造、金融保險、汽車及零部件、化工、電信、網絡科技、太陽能、物流、房地產、零售及百貨等。同時,姚老師參與編著了多本內控、合規(guī)與舞弊防范相關出版物。姚老師還是注冊內部審計師,并能流利使用中日英三語。

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