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內部控制制度與風險管理培訓班

【課程編號】:MKT035461

【課程名稱】:

內部控制制度與風險管理培訓班

【課件下載】:點擊下載課程綱要Word版

【所屬類別】:內部控制培訓|財務管理培訓

【時間安排】:2017年12月18日 到 2017年12月22日3800元/人

【授課城市】:???/a>

【課程說明】:如有需求,我們可以提供內部控制制度與風險管理培訓班相關內訓

【其它城市安排】:長沙 大連 南寧 太原 西安 深圳 成都 廈門 西寧 昆明 長春

【課程關鍵字】:??趦炔靠刂婆嘤?/p>

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課程介紹:

隨著審計工作的深入開展和審計影響的不斷擴大,對審計工作也提出了更高的要求。內部控制與風險管理審計是內部審計工作的重點,也是廣大審計人員普遍關注的問題。為了促進我國企事業(yè)單位內部控制和風險管理體系建設,幫助廣大審計人員了解內部控制與風險管理的技術方法,從而在實際工作中合理運用所學知識,有效規(guī)避風險,提高企業(yè)運營的安全性,同時使廣大審計人員更進一步理解內部審計、財務風險管理與內部控制之間的關系。

培訓受眾:

各級審計機關人員、各級財政機關監(jiān)督檢察部門人員、各行政機關、事業(yè)單位的財務部門、紀檢監(jiān)察部門、審計部門人員、各企業(yè)總會計師、財務總監(jiān)、財務(稅務)經(jīng)理、會計主管、內審員、審計專員等。

課程收益:

幫助廣大審計人員了解內部控制與風險管理的技術方法,從而在實際工作中合理運用所學知識,有效規(guī)避風險,提高企業(yè)運營的安全性,同時使廣大審計人員更進一步理解內部審計、財務風險管理與內部控制之間的關系。

課程大綱:

企業(yè)內部控制理論與法規(guī)綜述;

⑵內控制度的規(guī)范和指引;

⑶風險管理及內部控制體系實施原則與重點;

⑷風險管理及內控框架性要求;

⑸建立企業(yè)內部控制的流程;

⑹內控環(huán)境建設;

⑺企業(yè)設計內部控制的風險控制;

⑻內部控制的評價;

⑼企業(yè)風險類別及其風險評估;

⑽構建企業(yè)風險管理的關鍵成功要素;

⑾風險管理的具體技巧及方法標準;

⑿全面風險管理的總體目標;

⒀財務風險管理實施路線;

⒁實施風險管理與內控項目的誤區(qū);

⒂現(xiàn)階段風險管理、內部控制中存在的薄弱環(huán)節(jié);

⒃經(jīng)典案例解析。

專家老師

為保證授課質量和效果,培訓班將由審計署相關司局領導、南京審計學院知名審計專家及國內具有實踐審計經(jīng)驗的權威知名專家授課,輔之現(xiàn)場疑難解答,互動交流。

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